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補正予算書(一般・国保・下水・後期・公平・介護) つくば市 | 平成28年度予算

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(1)

つ く ば 市 補 正 予 算 書

議案第78号

平成28年度つくば市一般会計補正予算(第2号)・・・・・・・・・・・1ページ

議案第79号

平成28年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)・・・・・35ページ

議案第80号

平成28年度つくば市下水道事業特別会計補正予算(第1号)・・・・・・43ページ

議案第81号

平成28年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)・・・・49ページ

議案第82号

平成28年度つくば等公平委員会特別会計補正予算(第1号)・・・・・・55ページ

議案第83号

平成28年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)・・・・・61ページ

(2)

(3)

議案第

78

平成

28

年 度つくば市一般 会計補正予算( 第

号)

平成

28

年度つくば市の一般会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予 算の補正)

第 1 条

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

1, 90 2,1 95

千 円 を

追 加

し , 歳 入 歳

出予算の総額 を歳入歳出それ ぞれ

83,558,930

千円とする。

歳入歳出予 算の補正の款項 の区分及び当該 区分ごとの金額 並びに補正後の 歳入

歳出予算の金 額は,「第1表

歳入歳出予算 補正」による。

(繰越明許費 )

第 2 条

地 方 自 治 法 第 2 13条 第 1 項 の 規 定 に よ り , 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ

とができる経 費は,「第

繰越明許費」 による。

(債務負担行 為の補正)

第3条

債務負 担行為の

追加

は ,「第

債 務負担行為補正 」による。

(地方債の補 正)

第4条

地方債 の

変更

は,「第

地方債補 正」による。

平成

28

31

(4)

歳  入

(単位:千円)

    款

    項

補正前の額

補正額

9.

地方特例交付金

152,000

5,968

157,968

1.

地方特例交付金

152,000

5,968

157,968

10.

地方交付税

1,193,940

△136,819

1,057,121

1.

地方交付税

1,193,940

△136,819

1,057,121

12.

分担金及び負担金

1,593,693

79

1,593,772

2.

負担金

1,593,692

79

1,593,771

14.

国庫支出金

13,018,059

89,387

13,107,446

1.

国庫負担金

7,158,557

13,084

7,171,641

2.

国庫補助金

5,756,228

76,303

5,832,531

15.

県支出金

4,485,110

3,410

4,488,520

2.

県補助金

1,316,830

3,410

1,320,240

17.

寄附金

4,001

45,000

49,001

1.

寄附金

4,001

45,000

49,001

18.

繰入金

1,470,364

419,967

1,890,331

2.

特別会計繰入金

3

419,967

419,970

19.

繰越金

1,500,000

1,536,368

3,036,368

1.

繰越金

1,500,000

1,536,368

3,036,368

21.

市債

7,917,500

△61,165

7,856,335

1.

市債

7,917,500

△61,165

7,856,335

(5)

歳  出

(単位:千円)

補正前の額

補正額

1. 議会費

397,175

30

397,205

1.

議会費

397,175

30

397,205

2. 総務費

6,986,835

126,047

7,112,882

1.

総務管理費

4,988,813

39,650

5,028,463

2.

徴税費

985,988

43,129

1,029,117

3.

戸籍住民基本台帳費

681,172

44,907

726,079

4.

選挙費

233,595

11,611

245,206

5.

統計調査費

35,735

△13,150

22,585

6.

監査委員費

61,532

△100

61,432

3. 民生費

29,623,657

95,143

29,718,800

1.

社会福祉費

13,881,405

53,598

13,935,003

2.

児童福祉費

13,644,968

13,951

13,658,919

3.

生活保護費

2,086,114

27,594

2,113,708

4. 衛生費

5,187,667

△31,387

5,156,280

1.

保健衛生費

2,793,012

△12,957

2,780,055

2.

清掃費

2,394,655

△18,430

2,376,225

5. 労働費

29,647

△1,050

28,597

1.

労働諸費

29,647

△1,050

28,597

6. 農林水産業費

1,820,071

66,881

1,886,952

1.

農業費

1,765,613

66,881

1,832,494

7. 商工費

887,637

15,374

903,011

1.

商工費

887,637

15,374

903,011

8. 土木費

11,806,331

60,914

11,867,245

1.

土木管理費

290,649

21,000

311,649

2.

道路橋梁費

4,169,603

△2,850

4,166,753

4.

都市計画費

6,856,433

36,814

6,893,247

5.

住宅費

349,498

5,950

355,448

9. 消防費

3,725,741

△20,447

3,705,294

1.

消防費

3,725,741

△20,447

3,705,294

10. 教育費

15,360,030

△16,972

15,343,058

1.

教育総務費

923,769

728

924,497

2.

小学校費

5,766,597

△10,200

5,756,397

3.

中学校費

3,973,591

0

3,973,591

(6)

(単位:千円)

補正前の額

補正額

4.

幼稚園費

1,013,477

△35,100

978,377

5.

社会教育費

934,427

△9,500

924,927

6.

保健体育費

2,748,169

37,100

2,785,269

13. 諸支出金

26,472

1,607,662

1,634,134

2.

基金費

26,471

1,607,662

1,634,133

       歳   出   合   計

81,656,735

1,902,195

83,558,930

(7)

(単位:千円)

款 項 金 額

8.土木費

4.都市計画費

駐輪場維持管理事業

7,636

第 2 表 繰  越  明  許  費

事  業  名

(追 加)

限 度 額

平成28 年度

平成35 年度

平成29 年度

平成29 年度

平成29 年度

平成33 年度

平成29 年度

平成33 年度

平成28 年度

平成33 年度

平成28 年度

平成29 年度

平成28 年度

平成31 年度

平成28年度仮想ブラウザシステム賃借

9 1, 4 13

4.衛生費

48 5 ,3 97 3, 35 3, 0 66

10.教育費

6.保健体育費

平成28年度クリーンセンター焼却施設

包括的民間委託業務委託

8.土木費

4.都市計画費

平成28年度デマンド型交通運行事業委

13 6 ,4 60

2.清掃費

平成28年度給食調理業務委託(つくば

すこやか給食センター豊里)

1.総務管理費

平成28年度公用自動車賃借(福祉支援

センターさくら)

平成28年度アイラブつくばまちづくり

寄附推進業務委託

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(単位:千円) 期 間

3 8, 1 59 款

平成28年度インターネット接続系パー

ソナルコンピュータ賃借

事  項 項

1 1, 4 31

9 8, 0 38

(8)

(変 更) (単位:千円)

限度額

起債の 方 法

利 率

償還の 方 法

限度額

起債の 方 法

利 率

償還の 方 法 文化施設整備事業債 14,300 12,900

水槽付消防ポンプ自動車購入 事業債

54,000 47,700

高規格救急自動車・高度救命 処置用資機材購入事業債

35,100 20,400

小学校改修事業債 8,800 10,500

中学校改修事業債 25,600 29,500

幼稚園改修事業債 13,100 13,800

臨時財政対策債 180,000 134,935

計 330,900 269,735

政府資金 について は,その 融資条件 により, 銀行その 他の場合 にはその 債権者と 協定する ものによ る。ただ し,市財 政の都合 により据 置期間及 び償還期 限を短縮 し,又は 繰上償還 若しくは 低利に借 換えをす ることが できる。 年利4.0%

以内(た だし,利 率見直し 方式で借 り入れる 政府資金 及び地方 公共団体 金融機構 資金につ いて,利 率の見直 しを行っ た後にお いては, 当該見直 し後の利 率)

第 4 表  地 方 債 補 正

起 債 の 目 的

補  正  前 補  正  後

普通貸 借 又は 証券発

補正前 に同じ

補正 前に 同じ

(9)

1.総 括

歳  入

(単位:千円)

       款

補正前の額

補正額

9.

地方特例交付金

152,000

5,968

157,968

10.

地方交付税

1,193,940

△136,819

1,057,121

12.

分担金及び負担金

1,593,693

79

1,593,772

14.

国庫支出金

13,018,059

89,387

13,107,446

15.

県支出金

4,485,110

3,410

4,488,520

17.

寄附金

4,001

45,000

49,001

18.

繰入金

1,470,364

419,967

1,890,331

19.

繰越金

1,500,000

1,536,368

3,036,368

21.

市債

7,917,500

△61,165

7,856,335

     歳  入  合  計

81,656,735

1,902,195

83,558,930

(10)

歳  出

1.

議会費

2.

総務費

3.

民生費

4.

衛生費

5.

労働費

6.

農林水産業費

7.

商工費

8.

土木費

9.

消防費

10.

教育費

13.

諸支出金

1.

議会費

2.

総務費

3.

民生費

4.

衛生費

5.

労働費

6.

農林水産業費

7.

商工費

8.

土木費

9.

消防費

10.

教育費

13.

諸支出金

6,986,835

29,623,657

地方債

1,820,071

887,637

11,806,331

60,914

3,725,741

15,374

1,902,195

その他

    歳  出  合  計

640

81,656,735

     合    計

52,191

43,831

13,628

△17,493

92,797

△1,400

△21,000

6,300

△16,100

79

45,000

45,079

30

73,777

△5,779

1,562,662

1,780,419

△31,387

△1,050

66,881

14,734

60,914

△13,075

30

126,047

95,143

△31,387

△1,050

66,881

補正前の額

52,712

特 定 財 源

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源

国県支出金

26,472

補正額

397,175

5,187,667

29,647

△16,972

1,607,662

1,886,952

903,011

11,867,245

3,705,294

15,360,030

△20,447

15,343,058

1,634,134

83,558,930

(単位:千円)

(11)

(款) 9.地方特例交付金 (項) 1.地方特例交付金

金  額

1.地方特例 補正前の額 152,000 1.地方特例交 5,968 減収補てん特例交付金(住宅借入

交付金 補 正 額 5,968 付金 金等特別税額控除) 5,968 計 157,968

合 計 補正前の額 152,000 補 正 額 5,968 計 157,968

(款)10.地方交付税 (項) 1.地方交付税

1.地方交付 補正前の額 1,193,940 1.地方交付税 △136,819 普通交付税 △136,819 税 補 正 額 △136,819

計 1,057,121 合 計 補正前の額 1,193,940 補 正 額 △136,819 計 1,057,121

(款)12.分担金及び負担金 (項) 2.負担金

1.総務費負 補正前の額 5,233 1.選挙費負担 79 南筑波土地改良区総代選挙費負担

担金 補 正 額 79 金 金 79

計 5,312 合 計 補正前の額 1,593,692 補 正 額 79 計 1,593,771

(款)14.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金

1.民生費国 補正前の額 7,153,938 1.心身障害者 1,234 療養介護医療費負担金(過年度精

庫負担金 補 正 額 13,084 福祉費負担 算分) 623 計 7,167,022 金 障害児通所給付等負担金(過年度

清算分) 611

3.生活保護費 666 生活保護費負担金(過年度精算分

負担金 ) 666

5.児童扶養手 7,970 児童扶養手当国庫負担金 7,119 当負担金 児童扶養手当国庫負担金(過年度

精算分) 851

6.児童手当負 3,214 児童手当国庫負担金(過年度精算

担金 分) 3,214

合 計 補正前の額 7,158,557 補 正 額 13,084 計 7,171,641

(款)14.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

1.総務費国 補正前の額 80,693 1.総務管理費 51,771 個人番号カード交付事業費補助金 51,771 庫補助金 補 正 額 51,771 補助金

計 132,464

2.民生費国 補正前の額 1,297,390 2.児童福祉費 17,273 母子家庭等対策総合支援事業費補

庫補助金 補 正 額 28,397 補助金 助金 2,798 計 1,325,787 保育対策総合支援事業費補助金 14,475

3.老人福祉費 11,124 地域介護・福祉空間整備推進交付

補助金 金 11,124

6.消防費国 補正前の額 36,690 1.消防費補助 13,628 災害対応特殊救急自動車・高度救

庫補助金 補 正 額 13,628 金 命処置用資機材購入補助金 13,628 金  額

節 区  分 区  分

2.歳 入

(12)

(款)14.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

金  額 6.消防費国 計 50,318

庫補助金

7.教育費国 補正前の額 2,480,278 1.小学校費補 △1,104 学校施設環境改善交付金 △3,582 庫補助金 補 正 額 △17,493 助金 教育振興事業調査研究補助金 2,478 計 2,462,785 2.中学校費補 △12,449 学校施設環境改善交付金 △12,449

助金

3.幼稚園費補 △3,940 学校施設環境改善交付金 △3,940 助金

合 計 補正前の額 5,756,228 補 正 額 76,303 計 5,832,531

(款)15.県支出金 (項) 2.県補助金

1.総務費県 補正前の額 40 4.総務管理費 420 市町村広域連携スタートアップ支

補助金 補 正 額 420 補助金 援事業費補助金 420

計 460

2.民生費県 補正前の額 917,275 2.老人福祉費 2,350 地域包括ケアシステム推進基盤整

補助金 補 正 額 2,350 補助金 備事業費補助金 2,350 計 919,625

5.商工費県 補正前の額 25,771 2.商工費補助 640 茨城県商店街活力向上支援事業費

補助金 補 正 額 640 金 補助金 640

計 26,411 合 計 補正前の額 1,316,830 補 正 額 3,410 計 1,320,240

(款)17.寄附金 (項) 1.寄附金

2.アイラブ 補正前の額 4,000 1.アイラブつ 45,000 アイラブつくばまちづくり寄附金 45,000 つくばま 補 正 額 45,000 くばまちづ

ちづくり 計 49,000 くり寄附金 寄附金

合 計 補正前の額 4,001 補 正 額 45,000 計 49,001

(款)18.繰入金 (項) 2.特別会計繰入金

1.国民健康 補正前の額 1 1.国民健康保 350,462 国民健康保険特別会計繰入金(過

保険特別 補 正 額 350,462 険特別会計 年度精算分) 350,462 会計繰入 計 350,463 繰入金

2.後期高齢 補正前の額 1 1.後期高齢者 7,709 後期高齢者医療特別会計繰入金(

者医療特 補 正 額 7,709 医療特別会 過年度精算分) 7,709 別会計繰 計 7,710 計繰入金

入金

3.介護保険 補正前の額 1 1.介護保険事 61,796 介護保険事業特別会計繰入金(過

事業特別 補 正 額 61,796 業特別会計 年度精算分) 61,796 会計繰入 計 61,797 繰入金

合 計 補正前の額 3 補 正 額 419,967 目 区  分 金  額

(13)

(款)18.繰入金 (項) 2.特別会計繰入金

金  額 計 419,970

(款)19.繰越金 (項) 1.繰越金

1.繰越金 補正前の額 1,500,000 1.繰越金 1,536,368 前年度会計繰越金 1,536,368 補 正 額 1,536,368

計 3,036,368 合 計 補正前の額 1,500,000 補 正 額 1,536,368 計 3,036,368

(款)21.市債 (項) 1.市債

2.民生債 補正前の額 233,600 1.社会福祉事 △1,400 文化施設整備事業債 △1,400 補 正 額 △1,400 業債

計 232,200

7.消防債 補正前の額 187,000 1.消防債 △21,000 水槽付消防ポンプ自動車購入事業

補 正 額 △21,000 債 △6,300

計 166,000 高規格救急自動車・高度救命処置

用資機材購入事業債 △14,700 8.教育債 補正前の額 3,868,800 1.学校建設事 6,300 小学校改修事業債 1,700 補 正 額 6,300 業債 中学校改修事業債 3,900

計 3,875,100 幼稚園改修事業債 700

9.臨時財政 補正前の額 180,000 1.臨時財政対 △45,065 臨時財政対策債 △45,065 対策債 補 正 額 △45,065 策債

計 134,935 合 計 補正前の額 7,917,500 補 正 額 △61,165 計 7,856,335 目 区  分 金  額

(14)

3.歳 出

(款) 1.議会費 (項) 1.議会費

1. 議会費 補正前の額 397,175 2. 給料 △100 5. 職員給与関係経費

補 正 額 30 3. 職員手当等 50 一般職給 △100 計 397,205 扶養手当 100 職員手当等及び共済費 50

補正額の 住居手当 △300 合 計 △50

財源内訳 管理職手当 50 11. 議会運営に要する経費

国県支出金 0 勤勉手当 200 (仮称)つくばエクスプレス三市

地 方 債 0 19. 負担金補助 80 議会推進協議会負担金 80

そ の 他 0 及び交付金 合 計 80

一般財源 30 負担金 80 合 計 補正前の額 397,175

補 正 額 30 計 397,205 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 30

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

2. 人事管理 補正前の額 3,270,315 2. 給料 4,000 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 2,950 3. 職員手当等 4,350 一般職給 4,000 計 3,273,265 扶養手当 △1,500 職員手当等及び共済費 △6,150

補正額の 住居手当 800 合 計 △2,150

財源内訳 通勤手当 1,200 15. 人事管理に要する経費

国県支出金 0 管理職手当 △1,450 派遣職員人件費負担金 5,100 地 方 債 0 期末手当 3,000 合 計 5,100 そ の 他 0 勤勉手当 3,400

一般財源 2,950 地域手当 △1,100 4. 共済費 △10,500 19. 負担金補助 5,100

及び交付金

負担金 5,100

7. 財産管理 補正前の額 565,581 18. 備品購入費 6,738 11. 庁舎維持管理に要する経費

費 補 正 額 6,738 庁用備品 6,738

計 572,319 合 計 6,738

補正額の 財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 6,738

8. 企画費 補正前の額 460,269 11. 需用費 62 16. アイラブつくばまちづくりに要する 補 正 額 25,493 消耗品費 30 経費

計 485,762 食糧費 32 アイラブつくばまちづくり寄附推

補正額の 12. 役務費 103 進業務委託料 24,652 財源内訳 13. 委託料 25,295 合 計 24,652 国県支出金 420 14. 使用料及び 33 26. 政策調整に要する経費

地 方 債 0 賃借料 消耗品費 30

説        明 区  分

区  分

目 金  額

(15)

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

8. 企画費 そ の 他 0 食糧費 32

一般財源 25,073 通信運搬費 3

講師派遣手数料 100

バス運転業務委託料 146 広域連携コーディネート業務委託

料 497

有料道路通行料 33

合 計 841

9. 事務管理 補正前の額 113,303 14. 使用料及び 4,469 11. 電子情報システムの管理に要する経

費 補 正 額 4,469 賃借料 費

計 117,772 パーソナルコンピュータ賃借料 1,316

補正額の 仮想ブラウザシステム賃借料 3,153

財源内訳 合 計 4,469

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 4,469 合 計 補正前の額 4,988,813 補 正 額 39,650 計 5,028,463 補正額の

財源内訳

国県支出金 420 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 39,230

(款) 2.総務費 (項) 2.徴税費

1. 税務総務 補正前の額 567,863 2. 給料 3,500 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 15,700 3. 職員手当等 7,200 一般職給 3,500 計 583,563 扶養手当 1,400 職員手当等及び共済費 12,200

補正額の 住居手当 △2,700 合 計 15,700

財源内訳 通勤手当 △100

国県支出金 0 管理職手当 2,000 地 方 債 0 期末手当 2,600 そ の 他 0 勤勉手当 3,100 一般財源 15,700 地域手当 900 4. 共済費 5,000

3. 徴収費 補正前の額 243,279 23. 償還金利子 27,429 11. 市税徴収に要する経費

補 正 額 27,429 及び割引料 還付金 27,429

計 270,708 合 計 27,429

補正額の 財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 27,429 合 計 補正前の額 985,988 補 正 額 43,129 目 区  分 金  額

(16)

(款) 2.総務費 (項) 2.徴税費

計 1,029,117 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 43,129

(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民 補正前の額 681,172 2. 給料 △7,300 5. 職員給与関係経費

基本台帳 補 正 額 44,907 3. 職員手当等 △2,550 一般職給 △7,300 費 計 726,079 扶養手当 △700 職員手当等及び共済費 △1,550

補正額の 住居手当 △400 合 計 △8,850

財源内訳 管理職手当 △450 11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費

国県支出金 51,771 地域手当 △1,000 臨時職員賃金 1,986 地 方 債 0 4. 共済費 1,000 個人番号カード関連委任事務交付

そ の 他 0 7. 賃金 1,986 金 51,771 一般財源 △6,864 19. 負担金補助 51,771 合 計 53,757

及び交付金

交付金 51,771 合 計 補正前の額 681,172

補 正 額 44,907 計 726,079 補正額の

財源内訳

国県支出金 51,771 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △6,864

(款) 2.総務費 (項) 4.選挙費

1. 選挙管理 補正前の額 29,941 2. 給料 4,900 5. 職員給与関係経費

委員会費 補 正 額 10,900 3. 職員手当等 4,400 一般職給 4,900 計 40,841 扶養手当 500 職員手当等及び共済費 6,000

補正額の 通勤手当 150 合 計 10,900

財源内訳 管理職手当 750

国県支出金 0 期末手当 1,200 地 方 債 0 勤勉手当 1,000 そ の 他 0 地域手当 800 一般財源 10,900 4. 共済費 1,600

4. 市長・市 補正前の額 129,730 1. 報酬 216 11. 市長・市議会議員選挙に要する経費

議会議員 補 正 額 632 7. 賃金 393 投票管理者報酬 80 選挙費 計 130,362 11. 需用費 18 投票立会人報酬 136

補正額の 燃料費 3 臨時職員賃金 393

財源内訳 食糧費 15 燃料費 3

国県支出金 0 14. 使用料及び 5 食糧費 15

地 方 債 0 賃借料 会場使用料 3

そ の 他 0 選挙速報用携帯電話賃借料 2

一般財源 632 合 計 632

目 区  分 金  額

(17)

(款) 2.総務費 (項) 4.選挙費

7. 南筑波土 補正前の額 0 1. 報酬 67 11. 南筑波土地改良区総代選挙に要する 地改良区 補 正 額 79 9. 旅費 8 経費

総代選挙 計 79 11. 需用費 3 選挙管理委員会委員長報酬 11

費 補正額の 消耗品費 3 選挙管理委員会委員報酬 27

財源内訳 12. 役務費 1 選挙長報酬 11

国県支出金 0 選挙立会人報酬 18

地 方 債 0 費用弁償 8

そ の 他 79 消耗品費 3

一般財源 0 通信運搬費 1

合 計 79

合 計 補正前の額 233,595 補 正 額 11,611 計 245,206 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 79 一般財源 11,532

(款) 2.総務費 (項) 5.統計調査費

1. 統計調査 補正前の額 28,402 2. 給料 △7,600 5. 職員給与関係経費

総務費 補 正 額 △13,150 3. 職員手当等 △3,550 一般職給 △7,600 計 15,252 扶養手当 200 職員手当等及び共済費 △5,550

補正額の 住居手当 △100 合 計 △13,150

財源内訳 通勤手当 △250

国県支出金 0 期末手当 △1,400 地 方 債 0 勤勉手当 △1,100 そ の 他 0 地域手当 △900 一般財源 △13,150 4. 共済費 △2,000 合 計 補正前の額 35,735

補 正 額 △13,150 計 22,585 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △13,150

(款) 2.総務費 (項) 6.監査委員費

1. 監査委員 補正前の額 61,532 2. 給料 △100 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △100 3. 職員手当等 100 一般職給 △100 計 61,432 扶養手当 △100 職員手当等及び共済費

補正額の 勤勉手当 200 合 計 △100

財源内訳 4. 共済費 △100 国県支出金 0

地 方 債 0 そ の 他 0 目 区  分 金  額

(18)

(款) 2.総務費 (項) 6.監査委員費

1. 監査委員 一般財源 △100 費

合 計 補正前の額 61,532 補 正 額 △100 計 61,432 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △100

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

1. 社会福祉 補正前の額 2,892,837 2. 給料 5,500 5. 職員給与関係経費

総務費 補 正 額 17,297 3. 職員手当等 1,200 一般職給 5,500 計 2,910,134 扶養手当 600 職員手当等及び共済費 1,800

補正額の 住居手当 △1,100 合 計 7,300

財源内訳 通勤手当 100 11. 社会福祉推進に要する経費

国県支出金 0 管理職手当 △400 精算金 1,178 地 方 債 0 期末手当 1,200 合 計 1,178 そ の 他 0 勤勉手当 △200 16. 国民健康保険事業特別会計に要する

一般財源 17,297 地域手当 1,000 経費

4. 共済費 600 国民健康保険特別会計繰出金(職

23. 償還金利子 5,747 員給与費等分) 4,250

及び割引料 合 計 4,250

28. 繰出金 4,250 18. 臨時福祉給付金支給に要する経費

精算金 4,569

合 計 4,569 2. 老人福祉 補正前の額 2,153,891 19. 負担金補助 14,649 20. 介護保険事業特別会計に要する経費

費 補 正 額 13,663 及び交付金 精算金 21

計 2,167,554 補助金 14,649 介護保険事業特別会計繰出金(職

補正額の 23. 償還金利子 21 員給与費等分) △5,950 財源内訳 及び割引料 介護保険事業特別会計繰出金(包

国県支出金 13,474 28. 繰出金 △1,007 括的支援事業・任意事業) 4,943

地 方 債 0 合 計 △986

そ の 他 0 23. 老人福祉施設整備に要する経費

一般財源 189 介護ロボット導入支援費補助金 11,124 合 計 11,124 24. 地域ケアシステム推進事業に要する

経費

地域包括ケアシステム推進基盤整

備事業費補助金 3,525 合 計 3,525 3. 障害者福 補正前の額 2,787,143 23. 償還金利子 18,404 12. 補装具の援助に要する経費

祉費 補 正 額 18,404 及び割引料 精算金 5,328

計 2,805,547 合 計 5,328

補正額の 16. 障害福祉サービスに要する経費

財源内訳 精算金 11,080

国県支出金 1,234 合 計 11,080

目 区  分 金  額

(19)

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

3. 障害者福 地 方 債 0 19. 自立支援医療等に要する経費

祉費 そ の 他 0 精算金 1,996

一般財源 17,170 合 計 1,996

4. 老人医療 補正前の額 1,766,536 28. 繰出金 △1,730 11. 後期高齢者医療に要する経費 給付費 補 正 額 △1,730 後期高齢者医療特別会計繰出金(

計 1,764,806 職員給与費等分) △1,730

補正額の 合 計 △1,730

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △1,730

5. 医療福祉 補正前の額 1,557,309 11. 需用費 281 11. 医療福祉費支給に要する経費

費 補 正 額 6,600 印刷製本費 281 印刷製本費 281 計 1,563,909 12. 役務費 5,527 通信運搬費 5,527

補正額の 13. 委託料 792 電算処理委託料 687

財源内訳 受給者証封入封かん業務委託料 105

国県支出金 0 合 計 6,600

地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 6,600

6. 国民年金 補正前の額 38,199 2. 給料 △1,000 5. 職員給与関係経費

事務費 補 正 額 △900 3. 職員手当等 △50 一般職給 △1,000 計 37,299 扶養手当 100 職員手当等及び共済費 100

補正額の 住居手当 200 合 計 △900

財源内訳 勤勉手当 △250

国県支出金 0 地域手当 △100 地 方 債 0 4. 共済費 150 そ の 他 0

一般財源 △900

8. 老人福祉 補正前の額 140,964 2. 給料 △6,300 5. 職員給与関係経費

センター 補 正 額 △11,350 3. 職員手当等 △3,650 一般職給 △6,300 管理費 計 129,614 扶養手当 △150 職員手当等及び共済費 △5,050

補正額の 通勤手当 △200 合 計 △11,350

財源内訳 期末手当 △1,700 国県支出金 0 勤勉手当 △800 地 方 債 0 地域手当 △800 そ の 他 0 4. 共済費 △1,400 一般財源 △11,350

9. 福祉支援 補正前の額 460,465 2. 給料 △3,500 5. 職員給与関係経費

センター 補 正 額 △8,500 3. 職員手当等 △3,500 一般職給 △3,500 管理費 計 451,965 扶養手当 △300 職員手当等及び共済費 △5,000

補正額の 住居手当 △300 合 計 △8,500

財源内訳 通勤手当 △300

国県支出金 0 期末手当 △1,400 地 方 債 0 勤勉手当 △800 そ の 他 0 地域手当 △400 一般財源 △8,500 4. 共済費 △1,500 目 区  分 金  額

(20)

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

10. 市民生活 補正前の額 597,609 2. 給料 3,700 5. 職員給与関係経費

対策費 補 正 額 5,200 3. 職員手当等 1,300 一般職給 3,700 計 602,809 扶養手当 △900 職員手当等及び共済費 1,500

補正額の 住居手当 1,100 合 計 5,200

財源内訳 通勤手当 △250

国県支出金 0 管理職手当 750 地 方 債 0 地域手当 600 そ の 他 0 4. 共済費 200 一般財源 5,200

11. 交通安全 補正前の額 118,532 2. 給料 450 5. 職員給与関係経費

対策費 補 正 額 950 3. 職員手当等 200 一般職給 450 計 119,482 通勤手当 50 職員手当等及び共済費 500

補正額の 期末手当 △100 合 計 950

財源内訳 勤勉手当 200

国県支出金 0 地域手当 50 地 方 債 0 4. 共済費 300 そ の 他 0

一般財源 950

15. 地域交流 補正前の額 598,926 2. 給料 16,000 5. 職員給与関係経費

センター 補 正 額 13,964 3. 職員手当等 △2,150 一般職給 16,000 費 計 612,890 扶養手当 350 職員手当等及び共済費 △250

補正額の 住居手当 △800 合 計 15,750

財源内訳 通勤手当 100 11. 地域交流センター維持管理に要する 国県支出金 0 管理職手当 △300 経費

地 方 債 △1,400 期末手当 △3,000 大穂交流センター空調設備改修工

そ の 他 0 勤勉手当 △500 事監理業務委託料 △25 一般財源 15,364 地域手当 2,000 修繕工事 △1,761

4. 共済費 1,900  大穂交流センター空調設備改修 13. 委託料 △25  工事

15. 工事請負費 △1,761 合 計 △1,786 合 計 補正前の額 13,881,405

補 正 額 53,598 計 13,935,003 補正額の

財源内訳

国県支出金 14,708 地 方 債 △1,400 そ の 他 0 一般財源 40,290

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

1. 児童福祉 補正前の額 935,330 2. 給料 3,500 5. 職員給与関係経費

総務費 補 正 額 43,008 3. 職員手当等 3,100 一般職給 3,500 計 978,338 住居手当 400 職員手当等及び共済費 5,900

補正額の 通勤手当 200 合 計 9,400

財源内訳 期末手当 1,500 11. 児童福祉対策に要する経費

国県支出金 10,768 勤勉手当 500 高等技能訓練促進費等扶助費 3,731

地 方 債 0 地域手当 500 精算金 724

そ の 他 0 4. 共済費 2,800 合 計 4,455 目 区  分 金  額

(21)

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

1. 児童福祉 一般財源 32,240 20. 扶助費 25,090 12. 児童扶養手当支給に要する経費

総務費 23. 償還金利子 8,518 児童扶養手当費 21,359

及び割引料 合 計 21,359

15. 子ども・子育て支援に要する経費

精算金 7,794

合 計 7,794 2. 児童措置 補正前の額 4,161,701 3. 職員手当等 △500 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △57 児童手当 △500 職員手当等及び共済費 △500 計 4,161,644 23. 償還金利子 443 合 計 △500 補正額の 及び割引料 12. 子育て世帯臨時特例給付金支給に要

財源内訳 する経費

国県支出金 3,214 精算金 443

地 方 債 0 合 計 443

そ の 他 0 一般財源 △3,271

4. 保育所費 補正前の額 7,506,332 2. 給料 △20,000 5. 職員給与関係経費

補 正 額 △18,800 3. 職員手当等 △11,600 一般職給 △20,000 計 7,487,532 扶養手当 1,000 職員手当等及び共済費 △18,100

補正額の 住居手当 1,000 合 計 △38,100

財源内訳 通勤手当 400 12. 民間保育所運営に要する経費 国県支出金 14,475 期末手当 △5,800 保育所等業務効率化推進事業費補

地 方 債 0 勤勉手当 △5,800 助金 19,300 そ の 他 0 地域手当 △2,400 合 計 19,300 一般財源 △33,275 4. 共済費 △6,500

19. 負担金補助 19,300 及び交付金

補助金 19,300

5. 児童館費 補正前の額 971,504 2. 給料 △4,000 5. 職員給与関係経費

補 正 額 △10,200 3. 職員手当等 △6,200 一般職給 △4,000 計 961,304 扶養手当 △600 職員手当等及び共済費 △6,200

補正額の 住居手当 △850 合 計 △10,200

財源内訳 通勤手当 △950

国県支出金 0 期末手当 △2,700 地 方 債 0 勤勉手当 △600 そ の 他 0 地域手当 △500 一般財源 △10,200

合 計 補正前の額 13,644,968 補 正 額 13,951 計 13,658,919 補正額の

財源内訳

国県支出金 28,457 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △14,506

(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費

1. 生活保護 補正前の額 2,086,114 2. 給料 △1,000 5. 職員給与関係経費

総務費 補 正 額 27,594 3. 職員手当等 △1,250 一般職給 △1,000 目 区  分 金  額

(22)

(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費

1. 生活保護 計 2,113,708 扶養手当 △700 職員手当等及び共済費 △1,850

総務費 補正額の 住居手当 300 合 計 △2,850

財源内訳 通勤手当 200 11. 生活保護対策に要する経費

国県支出金 666 管理職手当 △450 精算金 28,706 地 方 債 0 勤勉手当 △400 合 計 28,706 そ の 他 0 地域手当 △200 12. 生活困窮者自立支援事業に要する経

一般財源 26,928 4. 共済費 △600 費

23. 償還金利子 30,444 精算金 1,738

及び割引料 合 計 1,738

合 計 補正前の額 2,086,114 補 正 額 27,594 計 2,113,708 補正額の

財源内訳

国県支出金 666 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 26,928

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

2. 予防費 補正前の額 744,848 2. 給料 △16,900 5. 職員給与関係経費

補 正 額 1,893 3. 職員手当等 △7,100 一般職給 △16,900 計 746,741 扶養手当 100 職員手当等及び共済費 △11,000 補正額の 住居手当 △1,300 合 計 △27,900 財源内訳 通勤手当 △500 11. 予防接種に要する経費

国県支出金 0 期末手当 △1,000 印刷製本費 126 地 方 債 0 勤勉手当 △2,400 通信運搬費 82 そ の 他 0 地域手当 △2,000 B型肝炎予防接種委託料 29,585 一般財源 1,893 4. 共済費 △3,900 合 計 29,793

11. 需用費 126 印刷製本費 126 12. 役務費 82 13. 委託料 29,585

4. 成人保健 補正前の額 443,716 2. 給料 12,600 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 23,850 3. 職員手当等 7,350 一般職給 12,600 計 467,566 住居手当 1,650 職員手当等及び共済費 11,250

補正額の 通勤手当 200 合 計 23,850

財源内訳 管理職手当 △500 国県支出金 0 期末手当 3,000 地 方 債 0 勤勉手当 1,500 そ の 他 0 地域手当 1,500 一般財源 23,850 4. 共済費 3,900

7. 環境衛生 補正前の額 761,958 2. 給料 △16,800 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △33,450 3. 職員手当等 △11,050 一般職給 △16,800 計 728,508 扶養手当 △300 職員手当等及び共済費 △16,650

補正額の 住居手当 650 合 計 △33,450

財源内訳 通勤手当 △400

国県支出金 0 管理職手当 △1,200 地 方 債 0 期末手当 △4,500 目 区  分 金  額

(23)

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

7. 環境衛生 そ の 他 0 勤勉手当 △3,100 費 一般財源 △33,450 地域手当 △2,200 4. 共済費 △5,600

8. 公害対策 補正前の額 70,413 2. 給料 △3,800 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △6,350 3. 職員手当等 △1,600 一般職給 △3,800 計 64,063 扶養手当 300 職員手当等及び共済費 △2,550

補正額の 住居手当 △100 合 計 △6,350

財源内訳 通勤手当 400

国県支出金 0 管理職手当 300 地 方 債 0 期末手当 △1,200 そ の 他 0 勤勉手当 △1,000 一般財源 △6,350 地域手当 △300 4. 共済費 △950

9. メモリア 補正前の額 181,490 2. 給料 △100 5. 職員給与関係経費

ルホール 補 正 額 1,100 3. 職員手当等 950 一般職給 △100 管理費 計 182,590 扶養手当 △100 職員手当等及び共済費 1,200

補正額の 住居手当 350 合 計 1,100

財源内訳 通勤手当 350

国県支出金 0 管理職手当 500 地 方 債 0 期末手当 △100 そ の 他 0 勤勉手当 △50 一般財源 1,100 4. 共済費 250 合 計 補正前の額 2,793,012

補 正 額 △12,957 計 2,780,055 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △12,957

(款) 4.衛生費 (項) 2.清掃費

1. 清掃総務 補正前の額 99,301 2. 給料 △600 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △1,340 3. 職員手当等 △840 一般職給 △600 計 97,961 扶養手当 300 職員手当等及び共済費 △740

補正額の 住居手当 △800 合 計 △1,340

財源内訳 通勤手当 △450

国県支出金 0 管理職手当 10 地 方 債 0 期末手当 △100 そ の 他 0 勤勉手当 200 一般財源 △1,340 4. 共済費 100

2. 塵芥処理 補正前の額 2,147,185 2. 給料 △6,800 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △13,090 3. 職員手当等 △4,090 一般職給 △6,800 計 2,134,095 扶養手当 200 職員手当等及び共済費 △6,290

補正額の 住居手当 △100 合 計 △13,090

財源内訳 通勤手当 △200

国県支出金 0 管理職手当 10 地 方 債 0 期末手当 △2,200 目 区  分 金  額

(24)

(款) 4.衛生費 (項) 2.清掃費

2. 塵芥処理 そ の 他 0 勤勉手当 △1,000 費 一般財源 △13,090 地域手当 △800 4. 共済費 △2,200

3. し尿処理 補正前の額 148,169 2. 給料 △2,000 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △4,000 3. 職員手当等 △1,400 一般職給 △2,000 計 144,169 扶養手当 △200 職員手当等及び共済費 △2,000

補正額の 住居手当 △100 合 計 △4,000

財源内訳 通勤手当 50

国県支出金 0 期末手当 △600 地 方 債 0 勤勉手当 △300 そ の 他 0 地域手当 △250 一般財源 △4,000 4. 共済費 △600 合 計 補正前の額 2,394,655

補 正 額 △18,430 計 2,376,225 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △18,430

(款) 5.労働費 (項) 1.労働諸費

1. 働く婦人 補正前の額 20,055 2. 給料 △600 5. 職員給与関係経費

の家管理 補 正 額 △1,050 3. 職員手当等 △550 一般職給 △600 費 計 19,005 管理職手当 250 職員手当等及び共済費 △450

補正額の 期末手当 △500 合 計 △1,050

財源内訳 勤勉手当 △250

国県支出金 0 地域手当 △50 地 方 債 0 4. 共済費 100 そ の 他 0

一般財源 △1,050 合 計 補正前の額 29,647 補 正 額 △1,050 計 28,597 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △1,050

(款) 6.農林水産業費 (項) 1.農業費

1. 農業委員 補正前の額 126,646 3. 職員手当等 1,670 5. 職員給与関係経費

会費 補 正 額 2,020 扶養手当 200 職員手当等及び共済費 2,020 計 128,666 住居手当 200 合 計 2,020

補正額の 通勤手当 △200

財源内訳 期末手当 1,500 国県支出金 0 勤勉手当 △50 目 区  分 金  額

(25)

(款) 6.農林水産業費 (項) 1.農業費

1. 農業委員 地 方 債 0 地域手当 20 会費 そ の 他 0 4. 共済費 350

一般財源 2,020

2. 農業総務 補正前の額 226,522 2. 給料 △2,000 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △1,800 3. 職員手当等 0 一般職給 △2,000 計 224,722 扶養手当 △100 職員手当等及び共済費 200

補正額の 住居手当 700 合 計 △1,800

財源内訳 通勤手当 △350

国県支出金 0 管理職手当 800 地 方 債 0 期末手当 △1,000 そ の 他 0 勤勉手当 50 一般財源 △1,800 地域手当 △100 4. 共済費 200

7. 農道整備 補正前の額 182,960 3. 職員手当等 300 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 500 扶養手当 100 職員手当等及び共済費 500 計 183,460 期末手当 150 合 計 500

補正額の 地域手当 50

財源内訳 4. 共済費 200 国県支出金 0

地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 500

9. 水田農業 補正前の額 178,256 19. 負担金補助 66,011 12. 市単水田農業構造改革対策事業に要 構造改革 補 正 額 66,011 及び交付金 する経費

対策事業 計 244,267 補助金 66,011 水田農業構造改革対策転作等助成

費 補正額の 事業補助金 66,011

財源内訳 合 計 66,011

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 66,011

10. ふれあい 補正前の額 127,960 2. 給料 200 5. 職員給与関係経費

の里施設 補 正 額 750 3. 職員手当等 400 一般職給 200 管理運営 計 128,710 扶養手当 200 職員手当等及び共済費 550

費 補正額の 期末手当 100 合 計 750

財源内訳 勤勉手当 50

国県支出金 0 地域手当 50 地 方 債 0 4. 共済費 150 そ の 他 0

一般財源 750

11. ゆかりの 補正前の額 81,429 2. 給料 △1,400 5. 職員給与関係経費

森施設管 補 正 額 △600 3. 職員手当等 200 一般職給 △1,400 理運営費 計 80,829 扶養手当 150 職員手当等及び共済費 800

補正額の 通勤手当 △50 合 計 △600

財源内訳 管理職手当 250

国県支出金 0 期末手当 △300 地 方 債 0 勤勉手当 250 そ の 他 0 地域手当 △100 一般財源 △600 4. 共済費 600 目 区  分 金  額

(26)

(款) 6.農林水産業費 (項) 1.農業費

合 計 補正前の額 1,765,613 補 正 額 66,881 計 1,832,494 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 66,881

(款) 7.商工費 (項) 1.商工費

1. 商工総務 補正前の額 114,195 2. 給料 △600 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △1,550 3. 職員手当等 △450 一般職給 △600 計 112,645 扶養手当 △500 職員手当等及び共済費 △950

補正額の 通勤手当 100 合 計 △1,550

財源内訳 管理職手当 50

国県支出金 0 期末手当 △300 地 方 債 0 勤勉手当 300 そ の 他 0 地域手当 △100 一般財源 △1,550 4. 共済費 △500

2. 商工業振 補正前の額 349,097 19. 負担金補助 11,800 11. 商工業振興に要する経費

興費 補 正 額 11,800 及び交付金 つくば光の森補助金 10,520 計 360,897 補助金 11,800 魅力ある商店街づくり支援事業補

補正額の 助金 1,280

財源内訳 合 計 11,800

国県支出金 640 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 11,160

3. 観光費 補正前の額 424,345 2. 給料 △600 5. 職員給与関係経費

補 正 額 5,124 3. 職員手当等 △1,750 一般職給 △600 計 429,469 扶養手当 △300 職員手当等及び共済費 △3,250

補正額の 通勤手当 △50 合 計 △3,850

財源内訳 管理職手当 △300 14. 観光振興に要する経費

国県支出金 0 期末手当 △700 学術会議支援事業補助金 4,805 地 方 債 0 勤勉手当 △300 合 計 4,805 そ の 他 0 地域手当 △100 15. 観光宣伝に要する経費

一般財源 5,124 4. 共済費 △1,500 観光ガイドマップ作成業務委託料 4,169 13. 委託料 4,169 合 計 4,169 19. 負担金補助 4,805

及び交付金

補助金 4,805 合 計 補正前の額 887,637

補 正 額 15,374 計 903,011 補正額の

財源内訳

国県支出金 640 地 方 債 0 目 区  分 金  額

(27)

(款) 7.商工費 (項) 1.商工費

そ の 他 0 一般財源 14,734

(款) 8.土木費 (項) 1.土木管理費

1. 土木総務 補正前の額 290,649 2. 給料 9,000 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 21,000 3. 職員手当等 8,800 一般職給 9,000 計 311,649 扶養手当 600 職員手当等及び共済費 12,000

補正額の 住居手当 △200 合 計 21,000

財源内訳 通勤手当 △300

国県支出金 0 管理職手当 50 地 方 債 0 期末手当 5,500 そ の 他 0 勤勉手当 1,900 一般財源 21,000 地域手当 1,250 4. 共済費 3,200 合 計 補正前の額 290,649

補 正 額 21,000 計 311,649 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 21,000

(款) 8.土木費 (項) 2.道路橋梁費

2. 道路新設 補正前の額 1,535,221 2. 給料 △2,100 5. 職員給与関係経費

改良費 補 正 額 △3,450 3. 職員手当等 △850 一般職給 △2,100 計 1,531,771 住居手当 350 職員手当等及び共済費 △1,350

補正額の 期末手当 △550 合 計 △3,450

財源内訳 勤勉手当 △450 11. 道路新設改良に要する経費

国県支出金 0 地域手当 △200 土木工事 △100,900 地 方 債 0 4. 共済費 △500  市道新設改良工事

そ の 他 0 15. 工事請負費 △100,900 補償金 100,900 一般財源 △3,450 22. 補償・補填 100,900 合 計 0

及び賠償金

3. 緊急地方 補正前の額 1,017,928 3. 職員手当等 500 5. 職員給与関係経費

道整備事 補 正 額 600 扶養手当 200 職員手当等及び共済費 600 業費 計 1,018,528 期末手当 150 合 計 600

補正額の 勤勉手当 100

財源内訳 地域手当 50

国県支出金 0 4. 共済費 100 地 方 債 0

そ の 他 0 一般財源 600 合 計 補正前の額 4,169,603 補 正 額 △2,850 計 4,166,753 補正額の

財源内訳

目 区  分 金  額

(28)

(款) 8.土木費 (項) 2.道路橋梁費

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △2,850

(款) 8.土木費 (項) 4.都市計画費

1. 都市計画 補正前の額 3,892,805 2. 給料 5,000 5. 職員給与関係経費

総務費 補 正 額 9,700 3. 職員手当等 2,700 一般職給 5,000 計 3,902,505 扶養手当 △800 職員手当等及び共済費 4,700

補正額の 住居手当 △1,000 合 計 9,700

財源内訳 通勤手当 350

国県支出金 0 管理職手当 50 地 方 債 0 期末手当 2,000 そ の 他 0 勤勉手当 1,500 一般財源 9,700 地域手当 600 4. 共済費 2,000

2. 街路事業 補正前の額 162,156 2. 給料 △2,000 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △4,600 3. 職員手当等 △1,700 一般職給 △2,000 計 157,556 扶養手当 △200 職員手当等及び共済費 △2,600

補正額の 期末手当 △800 合 計 △4,600

財源内訳 勤勉手当 △450

国県支出金 0 地域手当 △250 地 方 債 0 4. 共済費 △900 そ の 他 0

一般財源 △4,600

3. 街路管理 補正前の額 834,557 13. 委託料 28,980 11. 街路維持管理に要する経費

費 補 正 額 28,980 街路維持管理委託料 28,980

計 863,537 合 計 28,980

補正額の 財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 28,980

4. 公園建設 補正前の額 616,726 2. 給料 △800 5. 職員給与関係経費

事業費 補 正 額 △1,500 3. 職員手当等 △500 一般職給 △800 計 615,226 通勤手当 △50 職員手当等及び共済費 △700

補正額の 期末手当 △200 合 計 △1,500

財源内訳 勤勉手当 △150

国県支出金 0 地域手当 △100 地 方 債 0 4. 共済費 △200 そ の 他 0

一般財源 △1,500

5. 公園管理 補正前の額 770,283 3. 職員手当等 500 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 600 扶養手当 △100 職員手当等及び共済費 600 計 770,883 住居手当 △50 合 計 600

補正額の 通勤手当 △50

財源内訳 期末手当 600

国県支出金 0 勤勉手当 100 目 区  分 金  額

(29)

(款) 8.土木費 (項) 4.都市計画費

5. 公園管理 地 方 債 0 4. 共済費 100 費 そ の 他 0

一般財源 600

6. 地籍調査 補正前の額 97,210 2. 給料 △2,500 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △5,300 3. 職員手当等 △1,800 一般職給 △2,500 計 91,910 扶養手当 △550 職員手当等及び共済費 △2,800

補正額の 住居手当 300 合 計 △5,300

財源内訳 通勤手当 50

国県支出金 0 期末手当 △800 地 方 債 0 勤勉手当 △500 そ の 他 0 地域手当 △300 一般財源 △5,300 4. 共済費 △1,000

7. 共同溝維 補正前の額 17,227 23. 償還金利子 1,398 11. 共同溝維持管理に要する経費

持管理費 補 正 額 1,398 及び割引料 精算金 1,398

計 18,625 合 計 1,398

補正額の 財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,398

9. 建築指導 補正前の額 125,929 2. 給料 2,000 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 4,200 3. 職員手当等 1,300 一般職給 2,000 計 130,129 扶養手当 △700 職員手当等及び共済費 2,200

補正額の 住居手当 300 合 計 4,200

財源内訳 期末手当 900

国県支出金 0 勤勉手当 600 地 方 債 0 地域手当 200 そ の 他 0 4. 共済費 900 一般財源 4,200

10. 駐車場・ 補正前の額 75,655 13. 委託料 7,636 11. 駐車場・駐輪場に要する経費

駐輪場費 補 正 額 7,636 施設点検業務委託料 7,636

計 83,291 合 計 7,636

補正額の 財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 7,636

11. つくばエ 補正前の額 71,590 2. 給料 △2,300 5. 職員給与関係経費

クスプレ 補 正 額 △4,350 3. 職員手当等 △1,400 一般職給 △2,300 ス推進費 計 67,240 扶養手当 △200 職員手当等及び共済費 △2,050

補正額の 住居手当 △300 合 計 △4,350

財源内訳 期末手当 △500

国県支出金 0 勤勉手当 △100 地 方 債 0 地域手当 △300 そ の 他 0 4. 共済費 △650 一般財源 △4,350

目 区  分 金  額

(30)

(款) 8.土木費 (項) 4.都市計画費

13. つくばエ 補正前の額 130,995 3. 職員手当等 50 5. 職員給与関係経費

クスプレ 補 正 額 50 通勤手当 50 職員手当等及び共済費 50

ス関連土 計 131,045 合 計 50

地区画整補正額の 理費 財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 50 合 計 補正前の額 6,856,433 補 正 額 36,814 計 6,893,247 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 36,814

(款) 8.土木費 (項) 5.住宅費

1. 住宅管理 補正前の額 151,781 3. 職員手当等 △200 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △600 扶養手当 △700 職員手当等及び共済費 △600 計 151,181 住居手当 200 合 計 △600

補正額の 期末手当 500

財源内訳 地域手当 △200

国県支出金 0 4. 共済費 △400 地 方 債 0

そ の 他 0 一般財源 △600

2. 住宅建設 補正前の額 197,717 2. 給料 3,000 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 6,550 3. 職員手当等 2,400 一般職給 3,000 計 204,267 扶養手当 200 職員手当等及び共済費 3,550

補正額の 住居手当 200 合 計 6,550

財源内訳 通勤手当 100

国県支出金 0 期末手当 1,000 地 方 債 0 勤勉手当 500 そ の 他 0 地域手当 400 一般財源 6,550 4. 共済費 1,150 合 計 補正前の額 349,498

補 正 額 5,950 計 355,448 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5,950 目 区  分 金  額

(31)

(款) 9.消防費 (項) 1.消防費

1. 常備消防 補正前の額 2,945,769 2. 給料 △8,000 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △18,900 3. 職員手当等 △6,900 一般職給 △8,000 計 2,926,869 扶養手当 △1,200 職員手当等及び共済費 △10,900

補正額の 住居手当 800 合 計 △18,900

財源内訳 通勤手当 1,300 国県支出金 0 管理職手当 △800 地 方 債 0 期末手当 △5,500 そ の 他 0 勤勉手当 △200 一般財源 △18,900 地域手当 △1,300 4. 共済費 △4,000

2. 非常備消 補正前の額 343,576 2. 給料 △100 5. 職員給与関係経費

防費 補 正 額 △40 3. 職員手当等 260 一般職給 △100 計 343,536 扶養手当 200 職員手当等及び共済費 60

補正額の 住居手当 △250 合 計 △40

財源内訳 管理職手当 10

国県支出金 0 勤勉手当 300 地 方 債 0 4. 共済費 △200 そ の 他 0

一般財源 △40

3. 消防施設 補正前の額 433,426 18. 備品購入費 △2,544 12. 常備消防車両に要する経費

費 補 正 額 △1,507 19. 負担金補助 1,037 水槽付消防ポンプ自動車購入費 △2,544 計 431,919 及び交付金 合 計 △2,544 補正額の 負担金 1,037 13. 非常備消防施設に要する経費

財源内訳 消火栓新設工事負担金 1,037

国県支出金 13,628 合 計 1,037

地 方 債 △21,000 そ の 他 0 一般財源 5,865 合 計 補正前の額 3,725,741 補 正 額 △20,447 計 3,705,294 補正額の

財源内訳

国県支出金 13,628 地 方 債 △21,000 そ の 他 0 一般財源 △13,075

(款)10.教育費 (項) 1.教育総務費

2. 事務局費 補正前の額 909,243 2. 給料 3,000 5. 職員給与関係経費

補 正 額 728 3. 職員手当等 △50 一般職給 3,000 計 909,971 住居手当 △200 職員手当等及び共済費 △4,750

補正額の 通勤手当 500 合 計 △1,750

財源内訳 管理職手当 500 15. 情報教育振興に要する経費

国県支出金 2,478 期末手当 △2,000 講師謝礼 108

地 方 債 0 勤勉手当 750 特別旅費 390

そ の 他 0 地域手当 400 消耗品費 708

一般財源 △1,750 4. 共済費 △4,700 印刷製本費 1,132

8. 報償費 108 通信運搬費 140

目 区  分 金  額

(32)

(款)10.教育費 (項) 1.教育総務費

2. 事務局費 9. 旅費 390 合 計 2,478

11. 需用費 1,840 消耗品費 708 印刷製本費 1,132 12. 役務費 140 合 計 補正前の額 923,769

補 正 額 728 計 924,497 補正額の

財源内訳

国県支出金 2,478 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △1,750

(款)10.教育費 (項) 2.小学校費

1. 学校管理 補正前の額 1,450,121 2. 給料 △5,500 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 △10,200 3. 職員手当等 △3,600 一般職給 △5,500 計 1,439,921 通勤手当 △150 職員手当等及び共済費 △4,700 補正額の 期末手当 △1,800 合 計 △10,200 財源内訳 勤勉手当 △1,000

国県支出金 △3,582 地域手当 △650 地 方 債 1,700 4. 共済費 △1,100 そ の 他 0

一般財源 △8,318 合 計 補正前の額 5,766,597 補 正 額 △10,200 計 5,756,397 補正額の

財源内訳

国県支出金 △3,582 地 方 債 1,700 そ の 他 0 一般財源 △8,318

(款)10.教育費 (項) 3.中学校費 1. 学校管理 補正前の額 547,560

費 補 正 額 0  財源更正

計 547,560 補正額の

財源内訳

国県支出金 △12,449 地 方 債 3,900 そ の 他 0 一般財源 8,549 合 計 補正前の額 3,973,591 補 正 額 0 計 3,973,591 補正額の

目 区  分 金  額

(33)

(款)10.教育費 (項) 3.中学校費

財源内訳

国県支出金 △12,449 地 方 債 3,900 そ の 他 0 一般財源 8,549

(款)10.教育費 (項) 4.幼稚園費

1. 幼稚園費 補正前の額 1,013,477 2. 給料 △18,200 5. 職員給与関係経費

補 正 額 △35,100 3. 職員手当等 △12,000 一般職給 △18,200 計 978,377 扶養手当 100 職員手当等及び共済費 △16,900

補正額の 住居手当 △400 合 計 △35,100

財源内訳 通勤手当 △1,000 国県支出金 △3,940 期末手当 △4,500 地 方 債 700 勤勉手当 △4,000 そ の 他 0 地域手当 △2,200 一般財源 △31,860 4. 共済費 △4,900 合 計 補正前の額 1,013,477

補 正 額 △35,100 計 978,377 補正額の

財源内訳

国県支出金 △3,940 地 方 債 700 そ の 他 0 一般財源 △31,860

(款)10.教育費 (項) 5.社会教育費

1. 社会教育 補正前の額 279,494 2. 給料 △6,300 5. 職員給与関係経費

総務費 補 正 額 △12,400 3. 職員手当等 △4,500 一般職給 △6,300 計 267,094 扶養手当 △300 職員手当等及び共済費 △6,100

補正額の 住居手当 △300 合 計 △12,400

財源内訳 通勤手当 △200

国県支出金 0 管理職手当 △700 地 方 債 0 期末手当 △1,000 そ の 他 0 勤勉手当 △1,100 一般財源 △12,400 地域手当 △900 4. 共済費 △1,600

2. 図書館費 補正前の額 340,363 2. 給料 2,000 5. 職員給与関係経費

補 正 額 2,900 3. 職員手当等 1,100 一般職給 2,000 計 343,263 扶養手当 △200 職員手当等及び共済費 900

補正額の 住居手当 △100 合 計 2,900

財源内訳 通勤手当 100

国県支出金 0 期末手当 700 地 方 債 0 勤勉手当 350 そ の 他 0 地域手当 250 一般財源 2,900 4. 共済費 △200 合 計 補正前の額 934,427

補 正 額 △9,500 計 924,927 目 区  分 金  額

(34)

(款)10.教育費 (項) 5.社会教育費

補正額の 財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △9,500

(款)10.教育費 (項) 6.保健体育費

1. 保健体育 補正前の額 178,751 2. 給料 11,600 5. 職員給与関係経費

総務費 補 正 額 23,700 3. 職員手当等 8,600 一般職給 11,600 計 202,451 扶養手当 300 職員手当等及び共済費 12,100

補正額の 住居手当 400 合 計 23,700

財源内訳 通勤手当 200

国県支出金 0 管理職手当 600 地 方 債 0 期末手当 3,500 そ の 他 0 勤勉手当 2,000 一般財源 23,700 地域手当 1,600 4. 共済費 3,500

3. 学校給食 補正前の額 2,238,479 2. 給料 6,500 5. 職員給与関係経費

費 補 正 額 13,400 3. 職員手当等 4,900 一般職給 6,500 計 2,251,879 扶養手当 △50 職員手当等及び共済費 6,900

補正額の 住居手当 △300 合 計 13,400

財源内訳 通勤手当 △50

国県支出金 0 期末手当 3,000 地 方 債 0 勤勉手当 1,500 そ の 他 0 地域手当 800 一般財源 13,400 4. 共済費 2,000 合 計 補正前の額 2,748,169

補 正 額 37,100 計 2,785,269 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 37,100

(款)13.諸支出金 (項) 2.基金費

2. 減債基金 補正前の額 252 25. 積立金 1,562,662 11. 減債基金積立金

費 補 正 額 1,562,662 減債基金積立金 1,562,662

計 1,562,914 合 計 1,562,662

補正額の 財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,562,662 目 区  分 金  額

(35)

(款)13.諸支出金 (項) 2.基金費

13. アイラブ 補正前の額 4,009 25. 積立金 45,000 11. アイラブつくばまちづくり寄附基金 つくばま 補 正 額 45,000 積立金

ちづくり 計 49,009 アイラブつくばまちづくり寄附基

寄附基金補正額の 金積立金 45,000

費 財源内訳 合 計 45,000

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 45,000 一般財源 0 合 計 補正前の額 26,471 補 正 額 1,607,662 計 1,634,133 補正額の

財源内訳

国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 45,000 一般財源 1,562,662 目 区  分 金  額

(36)
(37)

つ く ば 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算

(38)

議案第

79

平成

28

年 度つくば市国民 健康保険特別会 計補正予算(第

号)

平成

28

年度つ くば市の国民健 康保険特別会計 補正予算(第

号)は,次に定 める

ところによる。

(歳入歳出予 算の補正)

第 1 条

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

41 0, 08 3

千 円 を

追 加

し , 歳 入 歳 出

予算の総額を 歳入歳出それぞ れ

22,548,678

千 円とする。

歳入歳出予 算の補正の款項 の区分及び当該 区分ごとの金額 並びに補正後の 歳入

歳出予算の金 額は,「第1表

歳入歳出予算 補正」による。

平成

28

31

(39)

歳  入

(単位:千円)

    款

    項

補正前の額

補正額

3.

国庫支出金

4,492,915

972

4,493,887

2.

国庫補助金

881,679

972

882,651

4.

療養給付費交付金

762,132

130,233

892,365

1.

療養給付費交付金

762,132

130,233

892,365

9.

繰入金

1,649,378

4,250

1,653,628

1.

他会計繰入金

1,649,378

4,250

1,653,628

10.

繰越金

2

274,628

274,630

1.

繰越金

2

274,628

274,630

       歳   入   合   計

22,138,595

410,083

22,548,678

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳  出

(単位:千円)

補正前の額

補正額

1. 総務費

215,561

5,222

220,783

1.

総務管理費

185,960

5,222

191,182

2. 保険給付費

12,565,268

0

12,565,268

1.

療養諸費

11,031,343

0

11,031,343

2.

高額療養費

1,387,427

0

1,387,427

3. 後期高齢者支援金

2,875,263

0

2,875,263

1.

後期高齢者支援金

2,875,263

0

2,875,263

10. 諸支出金

27,402

404,861

432,263

1.

返還金及び還付加算金

25,335

54,399

79,734

2.

繰出金

1

350,462

350,463

       歳   出   合   計

22,138,595

410,083

22,548,678

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